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  • 在持续督导期间,财务顾问应当结合上市公司披露的季度报告、半年度报告和年度报告出具持续督导意见,并在前述定期报告披露后的15日内向派出机构报告。在此期间,财务顾问发现收购人在上市公司收购报告书中披露的信...

  • 嘉定区市场税负管理平台 发布时间:2024.06.03

    公司为什么要进行税负管理?服务专业、技术前沿。根据当前税负管理行业发展现状来看,凡是具有一定规模实力的税负管理公司,都是会拥有一支业务娴熟的会计师队伍,而且从业人员还有着十分丰富的财税工作经验,并且对...

  • 财务顾问在收购过程中和持续督导期间,应当关注被收购公司是否存在为收购人及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形,发现有违法或者不当行为的,应当及时向中国证监会、派出机构和证券交易所报告。自收...

  • 财务顾问要注意现金日记账与现金总分类账的核对。现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的,现金总分类账是根据收、付款凭证汇总登记的,记账的依据是相同的,记录的结果应该完全一致。但是,由于两种账簿是由不同人...

  • 江西正规财务顾问公司 发布时间:2024.06.02

    财务顾问要在出纳人员在每天业务终了以后,应自行清查账款是否相符。首先结出当天现金日记账的账面余额,再盘点库存现金的实有数,看两者是否完全相符。在实际工作中,凡是有当天来不及登记的现金收、付款凭证的,均...

  • 安徽正规内审内控行业 发布时间:2024.06.02

    内部控制审核的特征:内部控制审核与审计师的审计业务相比有以下区别:(1)内部控制审核是一项专门的鉴证业务。审计师执行审计业务时,也要对内部控制进行评价,其目的是评价控制风险,决定审计策略,是为完成审计...

  • 云南财务顾问平台 发布时间:2024.06.02

    财务顾问应当出具财务顾问报告,并对以下事项进行说明和分析,并逐项发表明确意见:(1)收购人编制的上市公司收购报告书或者要约收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整;(2)本次收购的目的;(3)收购人...

  • 天津工商财务顾问 发布时间:2024.06.02

    财务顾问的工作主要包括以下方面:1、尽职调研,撰写甲方的股改可行性报告;2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案;3、拟订甲方财务调整方案;4、协助选择审计、评估、律师等中介机构,完成符合要求的审计、评...

  • 山东市场内审内控口碑推荐 发布时间:2024.06.01

    内部审计是内部控制的一个环节,是组织内部监督的重要组成部分,也是内部控制的再控制。内部审计工作做得好,对组织加强管理、堵塞漏洞、提高效益等工作,都具有十分重要的作用。然而,目前内部审计工作还面临着一系...

  • 天津运营财务顾问 发布时间:2024.06.01

    财务顾问要注意现金日记账与现金总分类账的核对。现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的,现金总分类账是根据收、付款凭证汇总登记的,记账的依据是相同的,记录的结果应该完全一致。但是,由于两种账簿是由不同人...

  • 云南市场财务顾问口碑推荐 发布时间:2024.06.01

    财务顾问的职责:根据《收购管理办法》的规定,财务顾问应当履行下列职责:(1)对收购人的相关情况进行尽职调查。(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务,仔细评估被收购公司的财务和经营状况,帮助收购人分析...

  • 广东电商内审内控收费标准 发布时间:2024.06.01

    内控审计的定义但从字面意思来理解,内控审计的全称应该是内部控制审计,它确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。对...

  • 陕西正规内审内控平台资质 发布时间:2024.06.01

    内审要注意的是以下几个部分:1、计划,包括详细的日程计划及人员安排计划。2、注意使用过程方法,按过程进行审核,如果是初次进行审核,应编制检查表3、提问分开发式提问等提问方式,要注意对方回答问题的方式。...

  • 青浦区市场财务顾问业务 发布时间:2024.05.31

    财务顾问应当出具财务顾问报告,并对以下事项进行说明和分析,并逐项发表明确意见:(1)收购人编制的上市公司收购报告书或者要约收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整;(2)本次收购的目的;(3)收购人...

  • 重庆会计内审内控业务 发布时间:2024.05.31

    内部控制审核的特征:内部控制审核与审计师的审计业务相比有以下区别:(1)内部控制审核是一项专门的鉴证业务。审计师执行审计业务时,也要对内部控制进行评价,其目的是评价控制风险,决定审计策略,是为完成审计...

  • 辽宁常规税负管理市场报价 发布时间:2024.05.31

    选择税负管理机构要注意什么?选择税负管理机构需要客户查看其的硬件部分,随着会计电算化的深入发展,基本上电脑做账已经取代了手工做账!所以一般的税负管理公司应该有专门用于做账的电脑,并安装了相应的财务软件...

  • 湖北会计财务顾问推荐咨询 发布时间:2024.05.31

    财务顾问,是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责,遵守行业规范和职业道德。根据有关规定,收购人进...

  • 宝山区正规内审内控行业 发布时间:2024.05.31

    找准内部审计工作的切入点:应选择能直观体现内部审计工作价值的审计项目作为内部审计工作的切入点,而通过审计能够直接为组织带来增收或节支的项目就是较佳的选择。正确选择内部审计工作的重点,有针对性地开展审计...

  • 福建管理财务顾问市场报价 发布时间:2024.05.31

    财务顾问业务是指商业银行依托自身在长期经营过程中形成的网络、资金、信息、人才和客户群方面的优势,为客户提供策划、咨询、分析、方案设计等服务并从中收取一定咨询费的业务。财务顾问的对象有两大类:一类是资金...

  • 江西第三方内审内控 发布时间:2024.05.31

    内部控制审核的程序需要签定业务约定书,注册会计师应当在了解被审核单位基本情况的基础上,考虑自身能力和能否保持单独性,初步评估审核风险,确定是否接受委托。如果接受委托,会计师事务所应当与委托人就约定事项...

  • 浙江运营内审内控平台资质 发布时间:2024.05.31

    内部审计要明确工作目标,弄清内部审计工作的职能,要做好内部审计工作,内部审计机构和人员首先必须清楚内部审计的职能是什么,明确内部审计的目标是什么。国内《内部审计基本准则》对内部审计的定义是:内部审计,...

  • 选择税负管理机构要注意什么?选择税负管理机构需要客户查看其的硬件部分,随着会计电算化的深入发展,基本上电脑做账已经取代了手工做账!所以一般的税负管理公司应该有专门用于做账的电脑,并安装了相应的财务软件...

  • 常规内审内控平台 发布时间:2024.05.31

    找准内部审计工作的切入点:应选择能直观体现内部审计工作价值的审计项目作为内部审计工作的切入点,而通过审计能够直接为组织带来增收或节支的项目就是较佳的选择。正确选择内部审计工作的重点,有针对性地开展审计...

  • 湖北常规财务顾问行业 发布时间:2024.05.31

    财务顾问应当出具财务顾问报告,并对以下事项进行说明和分析,并逐项发表明确意见:(1)收购人编制的上市公司收购报告书或者要约收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整;(2)本次收购的目的;(3)收购人...

  • 重庆电商财务顾问平台资质 发布时间:2024.05.31

    财务顾问的工作主要包括以下方面:1、尽职调研,撰写甲方的股改可行性报告;2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案;3、拟订甲方财务调整方案;4、协助选择审计、评估、律师等中介机构,完成符合要求的审计、评...

  • 天津运营财务顾问平台 发布时间:2024.05.31

    财务顾问要注意现金日记账与现金总分类账的核对。现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的,现金总分类账是根据收、付款凭证汇总登记的,记账的依据是相同的,记录的结果应该完全一致。但是,由于两种账簿是由不同人...

  • 广东咨询财务顾问经验丰富 发布时间:2024.05.30

    财务相当于企业的血液,一旦出问题,企业将面临巨大损失甚至破产倒闭。而财务顾问可以充当企业财务的医生,不但可以为其治病,还能使其更加健康发展。财务顾问担任的工作可以是:财务分析诊断、投融资决策、项目评估...

  • 江西内审内控业务 发布时间:2024.05.30

    内控审计的定义但从字面意思来理解,内控审计的全称应该是内部控制审计,它确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。对...

  • 浦东新区常规税负管理行业 发布时间:2024.05.30

    目前,税负管理资源有限,专业团队运作能力不强,基层税收管理队伍中缺乏高层次复合型人才,許多地区仍依靠征管、信息、纳税评估等部门行使风险管理职能。税收管理人员受到的专业培训相对较少,多是依靠自学相关材料...

  • 税负管理公司的选择需要注意:税负管理报税可以保证财务处理连续性,当前,不论是企业聘用专职会计还是寻求私人会计人员来代账,其都有可能出现由于人员离职或变动而导致的企业财务工作处理中断的情况,从而为企业经...

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