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  • 财务顾问的职业要求:金融、财经专业毕业,三年以上企业财务管理岗位工作经验,熟悉资产管理,负债管理,风险管理,拥有固定的企业融资渠道,熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策,在企业融资、成本控...

  • 江苏税负管理口碑推荐 发布时间:2023.10.08

    税负管理要注意:我们常常所说的税负管理通常是指财务方面的专业人士和企业以代理的名义,完成他人委托的财务相关事项。税负管理运用专门方法对企业、机关、事业单位和其他组织的经济活动进行各方面综合,连续系统地...

  • 宝山区个人内审内控平台 发布时间:2023.10.07

    找准内部审计工作的切入点:应选择能直观体现内部审计工作价值的审计项目作为内部审计工作的切入点,而通过审计能够直接为组织带来增收或节支的项目就是较佳的选择。正确选择内部审计工作的重点,有针对性地开展审计...

  • 辽宁税负管理行业 发布时间:2023.10.07

    税收管理作用:税收管理是合理配置管理资源,提高纳税人的税法遵从度,提升税务机关管理水平的有效手段。当前,税收风险管理在实务工作中依然存在一些问题。笔者根据税收风险存在的问题,提出加强我国税收风险管理工...

  • 税负管理公司的选择需要注意:税负管理报税可以保证财务处理连续性,当前,不论是企业聘用专职会计还是寻求私人会计人员来代账,其都有可能出现由于人员离职或变动而导致的企业财务工作处理中断的情况,从而为企业经...

  • 安徽市场税负管理市场报价 发布时间:2023.10.07

    税负管理:税负管理是运用风险管理的理念和方法,在各方面分析纳税人税法遵从状况的基础上,针对纳税人不同类型不同等级的税收风险,合理配置管理资源,通过纳税服务、纳税评估、税务审计、反避税调查、税务稽查等应...

  • 浙江个人内审内控收费标准 发布时间:2023.09.28

    企业内部审计内容:是否建立为保证财务工作有序进行的管理办法。是否认真贯彻执行财务会计制度、会计准则、会计规定及公司的相关制度。二原始及记账凭证反映的经济业务是否真实、完整、合法;帐簿反映的内容是否真实...

  • 电商内审内控业务 发布时间:2023.09.28

    内部控制审核的程序需要制订审核计划,制定审核计划前注册会计师应当向被审核单位管理当局获取有关内部控制有效性的书面认定,以及内部控制手册、流程图、调查问卷和备忘录等文件。在制定审核计划时,注册会计师应当...

  • 上市公司董事会或者单独董事聘请的单独财务顾问,不得同时担任收购人的财务顾问或者与收购人的财务顾问存在关联关系。单独财务顾问应当根据委托进行尽职调查,对本次收购的公正性和合法性发表专业意见。单独财务顾问...

  • 河北个人内审内控平台资质 发布时间:2023.09.28

    在评价内部控制执行的有效性时,注册会计师可考虑利用管理当局对内部控制执行有效性的测试结果,但应获取充分、适当的证据进行印证。某些内部控制是连续执行的,而某些内部控制只在特定时间执行,注册会计师应当根据...

  • 重庆运营内审内控平台 发布时间:2023.09.28

    内部审计工作的开展离不开领导层的支持,离不开组织内部相关职能部门、被审计部门的理解、配合与支持。同时,也与组织外部相关机构存在密切的联系。有些单位的内部审计工作难以顺利进行,或不能取得预期的效果,与内...

  • 湖南咨询内审内控 发布时间:2023.09.27

    找准内部审计工作的切入点:应选择能直观体现内部审计工作价值的审计项目作为内部审计工作的切入点,而通过审计能够直接为组织带来增收或节支的项目就是较佳的选择。正确选择内部审计工作的重点,有针对性地开展审计...

  • 财务顾问的工作主要包括以下方面:1、尽职调研,撰写甲方的股改可行性报告;2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案;3、拟订甲方财务调整方案;4、协助选择审计、评估、律师等中介机构,完成符合要求的审计、评...

  • 杨浦区第三方内审内控公司 发布时间:2023.09.27

    在评价内部控制执行的有效性时,注册会计师可考虑利用管理当局对内部控制执行有效性的测试结果,但应获取充分、适当的证据进行印证。某些内部控制是连续执行的,而某些内部控制只在特定时间执行,注册会计师应当根据...

  • 内控审计的定义但从字面意思来理解,内控审计的全称应该是内部控制审计,它确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。对...

  • 山东运营税负管理经验丰富 发布时间:2023.09.27

    税负管理机构具有的特点:1.服务专业:你们发现没,在现实生活中,经常有单位出现因违反财税法规而被罚款的情况。税负管理公司一般对财税法规有较多的了解,记账人员专业知识强、经验丰富,且能及时掌握相关政策的...

  • 选择税负管理公司要注意:选择税负管理公司需要查看总负责人的资质。一般来说,只要是财会相关专业即可,经验和学历业有一定影响,但主要是个人能力!而负责把关的总负责人一般要求比较高,一般有多年出口退税行业经...

  • 选择税负管理公司要注意:选择税负管理公司需要查看总负责人的资质。一般来说,只要是财会相关专业即可,经验和学历业有一定影响,但主要是个人能力!而负责把关的总负责人一般要求比较高,一般有多年出口退税行业经...

  • 税收管理作用:税收管理是合理配置管理资源,提高纳税人的税法遵从度,提升税务机关管理水平的有效手段。当前,税收风险管理在实务工作中依然存在一些问题。笔者根据税收风险存在的问题,提出加强我国税收风险管理工...

  • 云南正规内审内控市场报价 发布时间:2023.09.27

    内部审计要明确工作目标,弄清内部审计工作的职能,要做好内部审计工作,内部审计机构和人员首先必须清楚内部审计的职能是什么,明确内部审计的目标是什么。国内《内部审计基本准则》对内部审计的定义是:内部审计,...

  • 财务顾问的职责:根据《收购管理办法》的规定,财务顾问应当履行下列职责:(1)对收购人的相关情况进行尽职调查。(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务,仔细评估被收购公司的财务和经营状况,帮助收购人分析...

  • 在评价内部控制执行的有效性时,注册会计师可考虑利用管理当局对内部控制执行有效性的测试结果,但应获取充分、适当的证据进行印证。某些内部控制是连续执行的,而某些内部控制只在特定时间执行,注册会计师应当根据...

  • 浙江正规财务顾问收费标准 发布时间:2023.09.26

    财务顾问在收购过程中和持续督导期间,应当关注被收购公司是否存在为收购人及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形,发现有违法或者不当行为的,应当及时向中国证监会、派出机构和证券交易所报告。自收...

  • 北京个人财务顾问平台资质 发布时间:2023.09.26

    上市公司董事会或者单独董事聘请的单独财务顾问,不得同时担任收购人的财务顾问或者与收购人的财务顾问存在关联关系。单独财务顾问应当根据委托进行尽职调查,对本次收购的公正性和合法性发表专业意见。单独财务顾问...

  • 普陀区咨询内审内控平台 发布时间:2023.09.26

    内部审计要明确工作目标,弄清内部审计工作的职能,要做好内部审计工作,内部审计机构和人员首先必须清楚内部审计的职能是什么,明确内部审计的目标是什么。国内《内部审计基本准则》对内部审计的定义是:内部审计,...

  • 安徽个人财务顾问共同合作 发布时间:2023.09.26

    财务顾问的职责:根据《收购管理办法》的规定,财务顾问应当履行下列职责:(1)对收购人的相关情况进行尽职调查。(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务,仔细评估被收购公司的财务和经营状况,帮助收购人分析...

  • 青浦区市场税负管理业务 发布时间:2023.09.26

    税负管理要注意:我们常常所说的税负管理通常是指财务方面的专业人士和企业以代理的名义,完成他人委托的财务相关事项。税负管理运用专门方法对企业、机关、事业单位和其他组织的经济活动进行各方面综合,连续系统地...

  • 安徽会计税负管理公司 发布时间:2023.09.26

    税负管理的方法有哪些?税务对纳税人有视同销售这一卡脖子的办法。有一些纳税人想钻税务的空子,把公司产品用于员工福利和开拓市场,直接可以把它作为费用,这样可以吗?会计这么做当然行,但税务要视同销售。视同销...

  • 运营财务顾问 发布时间:2023.09.26

    一个合格的财务顾问不只要具有相应的专业知识和技能,还要有信用,能真正帮助企业成功地完成融资。在实际操作中,企业要对财务顾问进行细致的考察,才能避免节外生枝,让融资活动顺利、成功地进行。企业在选择财务顾...

  • 江西管理财务顾问平台资质 发布时间:2023.09.26

    上市公司董事会或者单独董事聘请的单独财务顾问,不得同时担任收购人的财务顾问或者与收购人的财务顾问存在关联关系。单独财务顾问应当根据委托进行尽职调查,对本次收购的公正性和合法性发表专业意见。单独财务顾问...

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